En este documento se describen Características Funcionales Principales de la solución IGGLOBAL. Ahora, Ud. conocerá toda la potencia funcional incluída en nuestro sistema y podrá evaluar las Diferencias Comparativas con otros software de mercado. CARACTERISTICAS FUNCIONALES PRINCIPALES. Diferencias Comparativas. Cuentas Corrientes de Clientes Bimonetarias y Multimonetarias Notas de Débito o Crédito por Diferencias de Cambio […]
IGGLOBAL SCM
Workflow
Este módulo permite la parametrización del flujo de trabajo de los comprobantes de distintas gestiones dentro del IGGLOBAL ONLINE. Con este Workflow el Usuario podrá hacer cambios de estados, autorización de comprobantes. Proceso de parametrización: El proceso se encuentra divido en 4 secciones: Estados Valores iniciales Transición Autorizaciones
Adjudicaciones
Adjudicaciones: Este es el proceso final en el cual va a seleccionar la cotización más acorde para su empresa. En el campo Co.Cuenta ingresar el Proveedor. Tome la cotización del botón PENDIENTES que corresponde al Proveedor seleccionado. Ingrese al botón COTIZACIONES para seleccionar los ítems a adjudicar. Por último, dentro del botón ARTÍCULOS podrán corroborar los […]
Cotizaciones de Compras
Cotizaciones de Compras: En este proceso va a cargar todas las cotizaciones que nos han hecho vuestros proveedores luego de enviada la solicitud. En el campo Co.Cuenta ingresar el Proveedor. Tome la solicitud del botón PENDIENTES que corresponde al Proveedor seleccionado. Dentro del botón PROVEEDORES usted va a poder corroborar los datos del mismo, condiciones de […]
Solicitud de Compras
Solicitud de Compras: En este proceso usted va a tomar los Requerimientos pendientes de solicitud ya han sido autorizados para que pueda enviar a sus proveedores. Tome del botón de PENDIENTES el RQ al que le quiere solicitar cotización. Luego ingresando al botón PROVEEDORES va a poder seleccionar a todos aquellos a los que quiere enviarle […]
Vales de Consumo
Este proceso se utiliza para cumplir con los Requerimientos que se han solicitado. Como en el proceso anterior se debe colocar el Co. Sector (sector que necesita el requerimiento, como, por ejemplo, Producción), el Co. Sector Destino (sector que va a cumplir con ese requerimiento, como por ejemplo almacenes), el Co. Depósito (depósito en donde […]
Requerimientos
Este proceso se utiliza para realizar los requerimientos de los distintos sectores de la compañía. El sistema permite ingresar el Co. Sector que origina el requerimiento (quien solicita mercadería/servicio), el Co. Sector Destino que va a cumplir con ese requerimiento, por ejemplo Almacén Interno, y el Co. Depósito es quien proveerá la mercadería requerida (depósito de salida). El paso siguiente es realizar el […]
Módulo Requerimientos
En este módulo se opera el proceso desde el Requerimiento hasta el Vale de Consumo. El módulo opera a través de dos operaciones: Requerimientos Vales de consumo A través de estos procesos se pueden gestionar los requerimientos de cada sector de la compañia (por ejemplo: Producción, Pañol, Administración, Ventas, etc. ) y los mismos serán satisfechos internamente por Vales […]
Autorización de Comprobantes
El sistema permite configurar y generar un circuito de autorizaciones de comprobantes. Es posible generar una orden de compra y antes de que se cargue la factura final deberá pasar por el proceso de autorizaciones según lo defina el usuario. Circuito de Autorización Secuencia y rangos de autorización Firma del usuario (optativo) Parametrización – Autorizaciones por […]
Despachos de Compra
Este proceso se puede utilizar cuando existe un operador logístico involucrado, se confecciona la orden de compra pero aún la mercadería no se encuentra en el inventario, en cuyo caso aún no es pertinente realizar el remito, por lo cual esta fue enviada desde el proveedor hacia el operador, confeccionando este documento se puede tener el […]
Facturas de Compra
En esta etapa, la última del proceso de compras, nuevamente es posible tomar uno o varios documentos pendientes de cualquier etapa anterior y también es posible modificar las condiciones comerciales con las que se realizará la operación con el proveedor. Una vez realizado este paso, es posible agregar o no diversos items, los cuales en […]
Remitos de Compra
En este caso los procesos son idénticos, es posible tanto tomar una orden de compra pendiente como generar un remito “desde cero” en el momento. Para cualquiera de los dos casos los procedimientos son los mismos que para el documento anterior, pero a partir de esta etapa, no se trata solo de documentos administrativos. Al […]
Ordenes de Compra
Este proceso se utiliza para el ingreso de órdenes de compra al circuito de Compras. Allí deberá ingresarse la fecha del comprobante, cotización de moneda extranjera e indicar el Proveedor a quien será dirigida la Orden de Compra. Si se desea, es posible modificar las condiciones comerciales, o de entrega del proveedor con el cual se […]
Módulo Compras
En este módulo se opera todo el proceso de Compra, desde la toma inicial de la orden hasta la facturación de las mismas. El módulo opera a través de cuatro operaciones: Órdenes de Compra Despachos Remitos Facturas A través de estos procesos se pueden gestionar las compras a proveedores. El circuito completo incluye los procesos […]