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Modulo Tablas

. Parametrización del Lugar de Emisión

Tablas > Gestiones > General > Lugares de Emisión

En esta ventana se carga el lugar de emisión del punto de venta definido como Factura Electrónica.

Definir el mismo No. Lugar de Emisión configurado en AFIP.

Establecer Descripción del Punto de Venta.

Dentro del botón “…” se permite configurar la carpeta donde se almacenan los comprobantes generados en formato PDF. Configurar como indica la siguiente pantalla.


Modulo Configuración

. Parametrización de los Usuarios

Configuración > Procesos > Usuarios > Parametrización de los Usuarios

Se debe configurar el Lugar de Emisión por defecto y cantidad de copias en aquellos Usuarios que realizan comprobantes de Factura Electrónica.


Modulo Ventas

. Facturas

Ventas > Procesos > Facturas

Se registran los comprobantes en el lugar de emisión que corresponde por Factura Electrónica.

Al momento de grabar el sistema generará el No. Comprobante Interno, pero no generará el No. Comprobante de Factura (X-0000-00000001)

. Emisión de Comprobante de Venta

Ventas > Procesos > Emisión de Comprobantes de Ventas

Mediante este proceso se procesan los comprobantes registrados previamente y se genera el archivo para exportar a Aplicativo de AFIP.

Seleccionar tipo de Comprobantes (Facturas, Débitos, Créditos), establecer los filtros correspondientes e indicar el Lugar de Emisión de Factura Electrónica.

Una vez configurado los filtros, seleccionar el primer icono de impresoras y aceptar el siguiente mensaje …»Desea imprimir los comprobantes del rango solicitado»…

Una vez aceptado el mensaje, el sistema solicitará la ruta donde se guardará el archivo C:GlobalCAE20141114.txt 


SIAP – Aplicativo RECE

. Generar Nueva Solicitud

Archivo > Nueva Solicitud 

Se agrega una nueva solicitud cargando:

  1. El Periodo
  2. El año 
  3. El punto de Venta (Electrónica)
  4. Informa Fechas (Tildado)
  5. Prestaciones de servicios (Tildado).

Nota: Esto debe de hacerse siempre con el mes en curso. Importación de archivo

Solicitud > Detalle > Importación

Seleccionar la ruta y el archivo generado previamente en el sistema IGGlobal.

SIAP genera avisos de Advertencia: Una vez concluidos informa la cantidad de registros leídos, los importados, el total de la operación, el total del importe neto gravado y el total de las operaciones exentas.

. Solicitud > Generar solicitud de autorización

Una vez finalizada la importación del archivo, se debe generar la solicitud de Autorización para procesar en la Web de AFIP.Este proceso genera un archivo e imprime el formulario F136.

El mismo deberá procesarse en el sitio web de AFIP como Declaración Jurada.


Sitio Web AFIP

Ingresar con Clave Fiscal.

En prersentacion de DDJJ y pagos importar el último archivo generado en Aplicativo.

Luego de aguardar unos minutos, dirigirse a E-Ventanilla para obtener la respuesta.

Aproximadamente 10 minutos después de la confirmación de la carga de la declaración jurada, la AFIP aprueba los comprobantes emitidos y genera un archivo F136-xxxxxxx.txt que contiene el Código de Autorización Electrónica (CAE).

Visualizar la bandeja de entrada y descargar archivo para importar en el IGGlobal.


IGGlobal – Modulo Ventas

. Emisión de Comprobante de Venta

Ventas > Procesos > Emisión de Comprobantes de Ventas

Mediante este proceso se importará el archivo generado en sitio web de AFIP, para asignar el CAE y Fecha de Vencimiento correspondiente a cada comprobante.

Seleccionar tipo de Comprobantes (Facturas, Débitos, Créditos), establecer los filtros correspondientes e indicar el Lugar de Emisión de Factura Electrónica.

Una vez configurado los filtros, hacer clic en tilde verde y aceptar el siguiente mensaje para seleccionar la ruta del archivo

Una vez aceptado el último paso, los comprobantes de Ventas quedarán completamente generados con su Numeración (X-0000-00000001), CAE y Fecha de Vencimiento.